Jag har fakturor som jag vill ändra beloppet på för en felaktig faktureringsvgift.
Jag försöker ändra verifikatet genom ändringsmarkering. Den tillåter dock inte att Flik E, kolumn T där det står "L" ändras, konto 2440 – Leverantörsskulder.
Det går inte heller att lägga till en extra rad med typen "L" med differensen. Är inte detta vad som behövs för att levreskontran ska bli rätt?
Eller finns det något annat bra sätt?
Med vänlig hälsning
Johan
Det här svaret är korrekt:Skrivet av:Edwin08:51 11 Maj 2017
Hej Johan,
Har det blivit fel i en godkänd leverantörsfaktura kan du skapa en kreditfaktura från den som sedan läggs in automatiskt i redovisningsmodulen när du godkänner fakturan. Du kan därefter skapa en ny faktura med korrekt avgift. För att läsa mer om hur du skapar en kreditfaktura kan du gå in på den här länken:
http://www.hansamanuals.com/main/mailnumber___3508/theconf___528/manuals/version___71/english/hwconvindex.htm?shortcode=HW0202PURCHINV_Crediting
Mer information om hur du kan göra ändringar direkt i ett verifikat kan du finna här:
http://www.hansamanuals.com/main/english/mailnumber___5855/theconf___536/manuals/levelzero___5855/version___71/hwconvindex.htm
Med vänliga hälsningar
Edwin
HansaWorld Support