Dziękuję za obszerne wyjaśnienie.
Skoro rejestr jak i JPK korzystają z dokumentów, a nie operacji, to też należy odblokować okres korygowany, ponieważ do odwrotnego obciążenia trzeba wystawić fakturę wewnętrzną w dacie wstecz. Jeśli okres jest zamknięty, system jej nie przyjmie, ponieważ generuje ona operację w KG - podwójne księgowanie DT i CT na kontach VAT (analogicznie do WNT). Księgowanie takie jest konieczne, ponieważ potem rejestr i deklaracja nie będą się pokrywać z danymi na kontach.
Pozdrawiam