Hei,
Du kan invalidere den ene kreditnotaen.
Dette gjør du ved å gjøre følgende:
Modul fakturering > registre > fakturaer > åpne den ene kreditnotaen > post (helt øverst på skjermen, til høyre for eple ikonet) > invalider
Dersom du er usikker vennligst ta kontakt med din regnskapsfører.
Mvh
HansaWorld Support